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交房租怎么做賬

133****3624 | 2018-07-17 20:35:45

已有5個(gè)回答

  • 131****8459

    先做預(yù)付房租
    借:預(yù)付賬款-XXX(房租)
    貸:銀行或現(xiàn)金
    每月攤銷房租
    借:管理費(fèi)用或者成本
    貸:預(yù)付賬款- XXX(房租)。

    查看全文↓ 2018-07-17 20:36:21
  • 131****7083

    你之前是沒(méi)有每月預(yù)提吧。
    沒(méi)事的,沒(méi)有預(yù)提,收到發(fā)票時(shí)直接計(jì)入費(fèi)用即可。
    以后記得每月預(yù)提

    查看全文↓ 2018-07-17 20:36:16
  • 134****8305

    入賬
    借:待攤費(fèi)用--房租
    貸:銀行存款/現(xiàn)金
    攤銷
    借:管理費(fèi)用--房租
    貸:待攤費(fèi)用-房租

    查看全文↓ 2018-07-17 20:36:13
  • 151****7032

    1.付款收票的當(dāng)月
    借:待攤費(fèi)用 72000
    貸:銀行存款 36000
    應(yīng)付賬款 36000
    2.每個(gè)月攤銷
    借:管理費(fèi)用 6000
    貸:待攤費(fèi)用 6000
    3.支付余款
    借:應(yīng)付賬款 36000
    貸:銀行存款 36000

    查看全文↓ 2018-07-17 20:36:07
  • 154****9782

    第一個(gè)問(wèn)題是:房租費(fèi)如果是租一年,分錄是不是只需要一次性做:借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金?!梢浴?br/>第二個(gè)問(wèn)題是:房租費(fèi)是支付的兩年,費(fèi)用是不是要先進(jìn)入待攤費(fèi)用,如是攤銷,是不是要每月進(jìn)行攤銷?——待攤費(fèi)用沒(méi)了。記入其他應(yīng)收款科目吧 。按月分?jǐn)偦虬茨攴謹(jǐn)偠夹?,自己?/span>

    查看全文↓ 2018-07-17 20:36:02

相關(guān)問(wèn)題

  • 退租金做賬為: 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入) 紅數(shù)或負(fù)數(shù) 貸: 庫(kù)存現(xiàn)金注:以前年度的收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在只能做紅字沖銷收入了。做一個(gè)支出不太合理。 建議紅字沖銷收入。

    全部3個(gè)回答>
  • 按照正規(guī)的程序,交房租就必須要取得相對(duì)應(yīng)的發(fā)票,但是由于現(xiàn)在有部分物業(yè)公司無(wú)法提供到相對(duì)應(yīng)的發(fā)票,所以必須要跟物業(yè)處溝通清楚,如果在開(kāi)具不了發(fā)票的情況下,要物業(yè)處開(kāi)出正規(guī)的收據(jù),寫清楚相關(guān)月份相關(guān)的總房租金額,加蓋物業(yè)處的出納簽名以及財(cái)務(wù)章。如果剛剛提到今年一月付了上半年4萬(wàn)的房租,4萬(wàn)房租分?jǐn)偟?個(gè)月,計(jì)算每個(gè)月房租的金額,那您就要在做一月帳的時(shí)候,先把1月份的房租按正常分錄,做到管理費(fèi)用(普通企業(yè))/制造費(fèi)用(生產(chǎn)企業(yè))。其余的5個(gè)月可以放在資產(chǎn)類的待攤費(fèi)用,然后2-6月份每一個(gè)月按正常月份分?jǐn)傋饨稹O掳肽甑母习肽甑淖龇ㄒ粯?,只要分清楚每一個(gè)月分?jǐn)傋饨鸺纯伞?/p> 全部3個(gè)回答>

  • 你的分錄并不正確。如果是租的廠子僅是為了生產(chǎn),那么租金就需要計(jì)入“制造費(fèi)用---租賃費(fèi)”里面。 借:制造費(fèi)用---租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款(或銀行存款) 如果租賃期跨年度,且一次性付款,需要先計(jì)入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”然后分期攤銷 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用---租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款(或銀行存款)借:管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用)----租賃費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

    全部3個(gè)回答>
  • 公積金的財(cái)務(wù)處理如下:  1、提取  借:管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用等(應(yīng)發(fā)金額)  貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(實(shí)發(fā)金額)  應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(公司負(fù)擔(dān)金額)  應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(公司負(fù)擔(dān)金額)  應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人所得稅  2、支付  借:應(yīng)付職工薪酬-工資  應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)  應(yīng)付職工薪酬-住房公積金  應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人所得稅  其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和住房公積金)

    全部4個(gè)回答>
  • 問(wèn) 契稅怎么做賬

    這個(gè)要看你怎么做了

    全部5個(gè)回答>